[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]
Temat | Data | Miejsce |
VAT w transakcjach łańcuchowych, Warsztaty podatkowe z elementami zagadnień celnych |
23-05-2016 24-05-2016 |
Warszawa Centrum Konferencyjne ADN |
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie poświęcone podatkowym oraz celnym aspektom dotyczącym tzw. transakcji łańcuchowych.
Transakcje z udziałem wielu podmiotów gospodarczych (wielostronne) są coraz bardziej powszechne w krajowym oraz międzynarodowym obrocie towarowym. Jednocześnie stanowią one poważne wyzwanie z punktu widzenia rozliczeń podatkowych (szczególnie na gruncie VAT) oraz celnych. Co bardzo istotne, uczestnictwo w tych transakcjach może się łączyć z istotnymi ryzykami podatkowymi.
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na dwudniowe warsztaty w poświęcone podatkowym oraz celnym aspektom dotyczącym tzw. transakcji łańcuchowych.
Transakcje z udziałem wielu podmiotów gospodarczych (wielostronne) są coraz bardziej powszechne w krajowym oraz międzynarodowym obrocie towarowym. Jednocześnie stanowią one poważne wyzwanie z punktu widzenia rozliczeń podatkowych (szczególnie na gruncie VAT) oraz celnych. Co bardzo istotne, uczestnictwo w tych transakcjach może się łączyć z istotnymi ryzykami podatkowymi.
Celem warsztatów jest:
1) omówienie krajowych oraz unijnych uregulowań prawnych i dorobku orzeczniczego w zakresie VAT w transakcjach łańcuchowych wraz z ich praktycznymi skutkami;
2) analiza rozmaitych schematów transakcji łańcuchowych najczęściej występujących w praktyce pod kątem ich skutków na gruncie VAT– w formule warsztatowej;
3) wspólne przedyskutowanie aspektów podatkowych i celnych związanych ze schematami transakcji łańcuchowych przedstawionymi przez uczestników szkolenia – w formule warsztatowej.
Udział w szkoleniu powinien zapewnić uczestnikom wiedzę niezbędną do poprawnego rozliczania transakcji łańcuchowych na gruncie przepisów podatkowych i celnych. Jednocześnie duży nacisk położony zostanie na identyfikację istniejących ryzyk podatkowych związanych z wielostronnym handlem międzynarodowym oraz na sposoby minimalizacji tych ryzyk.
W celu ugruntowania wiedzy przekazanej w trakcie szkolenia, jego drugi dzień w całości poświęcony zostanie warsztatom praktycznym.
Prelegent:
Łukasz Jamróż – absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydzialu Prawa i Administracji Uniwesytetu Warszawskiego. Ukonczył studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej (Szkola Główna Handlowa), studiował także na Uniwesytecie Uppsala w Szwecji. Licencjonowany doradca podatkowy z ponad dzisięcioletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach doradczych, w tym tzw. Wielkiej Czwórki. Łukasz specjalizuje się w podatkach pośrednich w szczególności w podatku od towarów i usług. Współpracował zarówno z koncernami międzynarodowymi, jak i znaczącymi przedsiębiorstwami krajowymi w ramach doradztwa bieżącego, licznych przeglądów podatkowych oraz zaawansowanych projektów optymalizacyjnych. Od wielu lat doradza podmiotom sektora publicznego (w tym jednostkom samorządu terytorialnego). Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sadami administracyjnymi. Jest autorem wielu artykułów w czasopismach specjalistycznych oraz prasie codziennej. Regularnie prowadzi szkolenia podatkowe. Absolwent Wyższej Szkoły w szczególności w podatku od towarów i usług współpracował zarówno z koncernami znaczącymi
Rafał Pogorzelski – Prawnik, doświadczony ekspert i licencjonowany doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe w zakresie podatków zdobywał m.in. podczas kilkuletniej pracy w Ministerstwie Finansów RP. Zajmował się również współpracą międzynarodową w zakresie problematyki podatkowej. Przez ostatnie kilka lat Rafał współpracował z firmami tzw. Wielkiej Czwórki , świadcząc kompleksowe usługi doradcze dla szerokiego kręgu Klientów, w tym przedmiotów prawa publicznego ,największych krajowych producentów i eksporterów , wiodących podmiotów branży TSL oraz przedsiębiorstw sektora finansowego. W ramach kancelarii Jamróz i Pogorzelski Rafał koncertuje się przede wszystkim na współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz firmami zaangażowanymi w międzynarodowy obrót towarowy. Jest cenionym i doświadczonym wykładowcą oraz autorem licznych opracowań specjalistycznych poświęconych problematyce podatkowej.
Program:
Dzień I
9:30 – 10:00 Rejestracja i przywitanie
10:00 – 11:30
Moduł I
Kiedy mamy do czynienia z transakcją łańcuchową i co to w praktyce oznacza?
1. Elementy, które należy przeanalizować celem poprawnego zakwalifikowania danej transakcji jako łańcuchowej.
2. Podstawowe skutki oraz ryzyka wynikające z łańcuchowego charakteru transakcji na gruncie VAT oraz przepisów celnych.
Organizacja transportu i Reguły INCOTERMS – praktyczne znaczenie
1. Organizacja transportu towarów jako kluczowy element z punktu widzenia konsekwencji podatkowych.
2. Reguły INCOTERMS i ich wpływ na obowiązki stron transakcji.
3. Najważniejsze konsekwencje transakcji łańcuchowych na gruncie przepisów celnych.
11:30 – 11:45 Przerwa na kawę
11:45 – 13:30
Moduł II
Obowiązujące przepisy a praktyka organów podatkowych i związane z nią ryzyka
1. Najważniejsze przepisy i orzecznictwo dotyczące transakcji łańcuchowych. Wybrane case studies.
2. Praktyka polskiego aparatu skarbowego w odniesieniu do transakcji łańcuchowych, case studies – ku przestrodze
Jak rozliczyć transakcję łańcuchową dla celów VAT? Case studies
1. Którzy z uczestników transakcji łańcuchowych podlegają rejestracji dla celów VAT i w jakim kraju tej rejestracji należy dokonać?
2. Faktury w transakcjach łańcuchowych – jaka faktura, na kogo i z jakim podatkiem?
3. Sposoby minimalizowania obciążeń administracyjno-podatkowych dla poszczególnych stron transakcji łańcuchowych.
4. Wewnątrzunijne transakcje trójstronne i możliwości ich uproszczonego rozliczenia dla celów VAT.
5. Transakcje łańcuchowe w deklaracji VAT i w informacji podsumowującej.
13:30 – 14:15 Lunch
14:15 – 15:45 Moduł III
Jak zabezpieczyć poprawność dokonywanych rozliczeń i jak ustrzec się błędów
1. Jak nie dać organom argumentów do zakwestionowania sposobu rozliczania transakcji łańcuchowych dla celów VAT?
2. Jak zabezpieczyć stosowanie stawki VAT 0% w łańcuchowych transakcjach eksportowych oraz wewnątrzwspólnotowych;
3. Jak najkorzystniej rozliczyć import towarów będących przedmiotem łańcucha dostaw z punktu widzenia przepisów o VAT oraz celnych?
4. Optymalizacja schematów realizowanych transakcji i sposoby minimalizowania ryzyk podatkowych.
5. Niezbędne procedury wewnątrzkorporacyjne – rekomendacje.
15:45 – 16:00 Pytania, panel dyskusyjny
Dzień II
9:30 – 10:00 Rejestracja i przywitanie
10.00-11.30 Moduł I
Analiza rozmaitych schematów transakcji łańcuchowych najczęściej występujących w praktyce pod kątem ich skutków na gruncie VAT
a. Podział uczestników na grupy.
b. Ćwiczenia w grupach – poprawna kwalifikacja transakcji łańcuchowych.
c. Wspólne omówienie wyników prac poszczególnych grup, konkluzje.
11.30 – 11.45 Przerwa na kawę
11.45-13.30
Moduł II
Wspólne przedyskutowanie aspektów podatkowych i celnych związanych ze schematami transakcji łańcuchowych przedstawionymi przez uczestników szkolenia – w formule warsztatowej.
13.30-14:15 Lunch
14.15-15.45
Moduł III
Pytania, panel dyskusyjny
16:00 Zakończenie – wręczenie certyfikatów
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”td-default”][vc_single_image image=”419″ img_size=”large” onclick=”custom_link” link=”http://taxfin.pl/szkolenia/”][vc_single_image image=”364″ img_size=”large” onclick=”custom_link” link=”http://taxfin.pl/miesiecznik”][vc_single_image image=”365″ img_size=”large” onclick=”custom_link” link=” http://taxfin.pl/przybornik/”][vc_single_image image=”366″ img_size=”large” onclick=”custom_link” link=” http://taxfin.pl/zapytaj-eksperta/”][vc_single_image image=”370″ img_size=”large” alignment=”center” onclick=”custom_link” link=”https://www.facebook.com/Taxfinpl-469118519816875/”][/vc_column][/vc_row]